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    衢州市政協辦公室2020年度部門決算
    發布日期:2021-08-30 來源: 瀏覽次數:

    衢州市政協辦公室2020年度部門(單位)決算目錄

    一、概況...........................................................(1)

    (一)部門(單位)職責...........................................(1)

    (二)機構設置..................................................(2)

    二、2020年度部門(單位)決算公開表...................................(3)

    三、2020年度部門(單位)決算情況說明.................................(3)

    (一)收入支出決算總體情況說明....................................(3)

    (二)收入決算情況說明...........................................(3)

    (三)支出決算情況說明...........................................(4)

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明............................(4)

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明........................(5)

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.....................(9)

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明..................(10)

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明................(11)

    (九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明...............(12)

    (十)機關運行經費支出說明......................................(14)

    (十一)政府采購支出說明........................................(15)

    (十二)國有資產占有情況說明....................................(15)

    (十三)預算績效情況說明.......................................(15)

    四、名詞解釋......................................................(20)

     

     一、概況

    (一)部門職責

    衢州市政協辦公室是政協衢州市委員會的工作機構,承擔為衢州市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

    1.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議、專門委員會會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

    2.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。

    3.學習貫徹統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協重要文稿;協調和組織市政協對內對外宣傳工作。

    4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責市政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪;做好文史資料的征集、編輯、出版、發行等工作。

    5.負責在衢省政協委員和市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。

    6.負責聯系省政協辦公廳,本市各縣(市、區)政協,市級各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與市委、市政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外聯絡聯誼活動。

    7.參與市政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項。

    8.負責管理機關后勤事務;負責機關信息化建設、檔案管理工作;做好離退休人員的管理和服務工作。

    9.負責機關的思想、組織、作風和制度建設。

    10.承辦市委市政府交辦的其他事項。

    (二)機構設置

    從預算單位構成看,中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室部門決算包括:本級決算。

    無二級預算單位。

    從預算單位構成看,市政協機關含11個正縣級單位:辦公室、研究室、提案委、委員工作委、經濟委、農業和農村委、人口資源環境委、教科衛體委、文化文史和學習委、社會和法制委、港澳臺僑和民族宗教委;市政協辦公室內設8個處室:秘書處、行政處(老干部服務處)、綜合一處、綜合二處、綜合三處、綜合四處、信息宣傳處、機關黨委;市政協辦公室下屬事業單位:文史資料編輯部。

    二、2020年度部門(單位)決算公開表

    詳見附表。

    三、2020年度部門(單位)決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計2,950.37萬元,支出總計2,950.37萬元,2019年度相比,各增加330.79萬元,增長12.63%。主要原因是:人員調入和撥付2019年-2020年度委員活動費經費收支增加。

    (二)收入決算情況說明

    本年收入合計2,945.86萬元;包括財政撥款收入2,945.86萬元(其中,一般公共預算2,945.86萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

    (三)支出決算情況說明

    本年支出合計2,945.86萬元,其中基本支出2,382.01萬元,占80.86%;項目支出563.85萬元,占19.14%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收入總計2,945.86萬元,支出總計2,945.86萬元,與2019年相比,各增加330.79萬元,增長12.65%。主要原因是人員調入和撥付2019年-2020年度委員活動費收入增加;財政撥款支出年初預算數2511.00萬元,完成年初預算的117.32%,主要原因是人員調入和撥付2019年-2020年度委員活動費支出增加。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出2,945.86萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加330.79萬元,增長12.65%。主要原因是人員調入和撥付2019年-2020年度委員活動費支出增加。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出2,945.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,594.54萬元,占88.07%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出4.5萬元,0.15%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出158.61萬元,5.38%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出188.21萬元,6.39%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2511.00萬元,支出決算為2,945.86萬元,完成年初預算的117.32%,主要原因是人員調入和撥付2019年-2020年度委員活動費支出增加。

    其中:

    一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。年初預算為1739.41萬元,支出決算為2035.19萬元,完成年初預算的117.00%,決算數大于預算數的主要原因人員調入經費支出增加。

    一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為27.37萬元,支出決算為24.72萬元,完成年初預算的90.32%,決算數小于預算數的主要原因從嚴控制經費支出。

    一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)。年初預算為197.00萬元,支出決算為169.48萬元,完成年初預算的86.03%,決算數小于預算數的主要原因嚴格控制會議和相關支出,嚴格按照規定標準執行,厲行節約。

    一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為68.00萬元,支出決算為211.90萬元,完成年初預算的311.62%,決算數大于預算數的主要原因撥付2019年-2020年度委員活動費支出增加。

    一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)。年初預算為69.00萬元,支出決算為49.05萬元,完成年初預算的71.09%,決算數小于預算數的主要原因從嚴控制委員培訓費支出和原定預算安排赴港澳地區聯誼交流活動因新冠肺炎疫情未組織。

    一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。年初預算為106.30萬元,支出決算為104.20萬元,完成年初預算的98.02%,決算數小于預算數的主要原因嚴格按照規定標準執行,厲行節約。

    科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.50萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因追加人才津貼獎勵。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為87.78萬元,支出決算為88.99萬元,完成年初預算的101.38%,決算數大于預算數的主要原因人員調入經費支出增加。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為43.89萬元,支出決算為44.50萬元,完成年初預算的101.39%,決算數大于預算數的主要原因人員調入經費支出增加。

    社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。年初預算為20.76萬元,支出決算為25.12萬元,完成年初預算的121.00%,決算數大于預算數的主要原因人員調入經費支出增加。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為151.49萬元,支出決算為188.21萬元,完成年初預算的124.24%,決算數大于預算數的主要原因人員調入經費支出增加。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,382.01萬元,其中:

    人員經費2,152.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

    公用經費229.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

    本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。主要原因是:2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,0%。

    3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%,主要原因是2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    (八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

    本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

    2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

    2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,0%。

    3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

    2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%,主要原因是2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

    (九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

    2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為42.50萬元,支出決算為5.86萬元,完成預算的13.79%,2020年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是受新冠肺炎疫情影響原定安排赴港澳地區聯誼交流活動未組織,公務接待批次和人數大幅下降。

    2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是原定預算安排赴港澳地區聯誼交流活動未組織;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是2016年公務用車改革,本單位沒有公務車輛;公務接待費支出決算為5.86萬元,占100%,與2019年度相比,減少7.55萬元,下降56.30%,主要原因是受新冠肺炎疫情影響,公務接待批次和人數大幅下降。具體情況如下:

    1)因公出國(境)費預算數為17.0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員赴臺、了解港澳委員工作和履職情況,開展聯絡聯誼、統一戰線工作等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是受新冠肺炎疫情影響原定安排赴港澳地區聯誼交流活動未組。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國()團組0個;累計0人次。

    2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是2016年公務用車改革后,本單位沒有公務車輛。

    公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是2016年公務用車改革,本單位沒有公務車輛。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

    公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是2016年公務用車改革,本單位沒有公務車輛。2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3)公務接待費預算數為25.50萬元,支出決算為5.86萬元,完成預算的22.98%。主要用于接待接待外事、港澳委員和上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流等支出。決算數小于預算數的主要原因是受新冠肺炎疫情影響,公務接待批次和人數大幅下降。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待40團組,累計320人次。

    外賓接待支出0萬元,接待0團組,0人次。

    其他國內公務接待支出5.86萬元,主要用于上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流等接待。接待40團組,320人次。

    (十)機關運行經費支出說明

    2020年度機關運行經費年初預算數為202.91萬元,支出決算為229.1萬元,完成年初預算的112.91%,決算數大于預算數的主要原因人員調入日常公務經費增加;比2019年度增加25.88萬元,增長12.73%,主要原因是2020年度人員調入大幅度增加。

    (十一)政府采購支出說明

    2020年度政府采購支出總額20.87萬元,其中:政府采購貨物支出20.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額20.87萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (十二)國有資產占有情況說明

    截至20201231日,衢州市政協辦公室本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (十三)預算績效情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,衢州市政協辦公室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目13個,共涉及資金591.54萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。

    本年無部門評價。

    本年無部門整體支出績效評價。

    本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

    2.部門決算中項目績效自評結果。

    衢州市政協辦公室在2020年度部門決算中反映《衢州政協》雙月刊政協委員培訓費項目績效自評結果。

    《衢州政協》雙月刊項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.6分,自評結論為。項目全年預算數為21.3萬元,執行數為20.7萬元,完成預算的97.18%。項目績效目標完成情況:一是完成印刷、贈送、發放冊數6期,9000冊。印刷任務按時完成率100%;二是有效提升政協宣傳影響力,做好政協和委員及社會各界之間溝通的橋梁。發現的問題及原因:刊物質量有待于進一步提高,原因主要采編力量不足。下一步改進措施:進一步充實文史資料編輯部力量,加大項目資金支出的有效性和執行力度,精辦刊物,提高質量。

    衢州市市級項目支出績效自評表

    2020年度)

    項目名稱

    《衢州政協》雙月刊

    主管部門

     衢州市政協文化文史和學習委

    實施單位

    市政協文史資料編輯部

    項目資金(萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    執行率

    年度資金總額

    21.3

    21.3

    20.7

    97.18%

    其中:當年財政撥款

    21.3

    21.3

    20.7

    97.18%

        上年結轉資金

     

     

     

     

        其他資金

     

     

     

     

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    全年共6期。

    已完成。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度指標值

    實際完成值

    權重

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產出指標

    數量指標

    印刷物數量

    9000

    9000

    20

    20

     

    質量指標

    印刷物合格率

    99%

    100%

    10

    10

     

    印刷排版的差錯率

    0.01%

    99.00%

    10

    9.9

    正常范圍

    時效指標

    印刷計劃執行及時率

    99%

    100%

    10

    10

     

    成本指標

    印刷物品損耗率

    0.01%

    99%

    10

    9.9

    正常范圍

    印刷物單位成本

    25/

    23/

    10

    10

     

    效益 指標

    社會效益指標

    加強宣傳力度

    宣傳政協,溝通委員、群眾,構建良好平臺。

    有所加強

    10

    10

     

    印刷物使用率

    99%

    99%

    10

    9.9

    正常范圍

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    使用人員滿意度

    99%

    99%

    10

    9.9

    正常范圍

    總分

    100

    99.6

     

    自評結論

    R   良□   中□   差□

    總分高于90分(含)的結論為“優”,9080分(含)為“良”,8060分(含)為“中”,低于60分為“差”。

                             

    政協委員培訓費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為。項目全年預算數為18萬元,執行數為14.37萬元,完成預算的79.83%。項目績效目標完成情況:一是舉辦1次培訓;二是培訓天數分別為4天;三是培訓人次為52人;四是提高委員履職意識和履職能力,委員滿意度達97%以上。發現的問題及原因:一是培訓組織力度有待提高;二是經費使用有待規范。下一步改進措施:一是嚴格按照培訓規定標準執行;二是增強組織力,提高培訓力度。

    衢州市市級項目支出績效自評表

    2020年度)

    項目名稱

    政協委員培訓費

    主管部門

     

    實施單位

    市政協委員工作委員會

    項目資金(萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    執行率

    年度資金總額

    20.00

    18.00

    14.37

    79.83%

    其中:當年財政撥款

    20.00

    18.00

    14.37

    79.83%

        上年結轉資金

     

     

     

     

        其他資金

     

     

     

     

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    委托市委黨校,舉辦衢州市政協機關干部和骨干政協委員培訓班。

    已完成

    績效  指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    年度指標值

    實際完成值

    權重

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    產出指標

    數量指標

    培訓參加人次

    80

    52

    10

    10

    因為疫情培訓時間和培訓規模有所壓縮

    培訓天數

    5

    4

    10

    10

    培訓資料數量

    6

    6

    10

    10

    ★培訓場次

    8

    6

    10

    10

    培訓課程數量

    8

    6

    10

    10

    質量指標

    ★培訓出勤率

    99%

    95%

    5

    4

    個別委員因公事,各別課程請假

    培訓合格率

    100%

    100%

    5

    5

     

    培訓覆蓋率

    30%

    34.60%

    5

    5

     

    時效指標

    培訓按期完成率

    100%

    80%

    5

    4

    因疫情有所延遲。

    成本指標

    人均培訓成本控制率

    1.25%

    1.90%

    5

    5

     

    培訓資料成本

    20000

    12808.8

    5

    5

     

    效益指標

    社會效益指標

    提升了**能力(提高了**水平)

    提高政協機關干部和政協委員的自身綜合素質和履職能力

    有所提升

    10

    10

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    培訓學員滿意度

    95%

    97%

    10

    10

     

    總分

    100

    98

     

    自評結論

    R   良□   中□   差□

    總分高于90分(含)的結論為“優”,9080分(含)為“良”,8060分(含)為“中”,低于60分為“差”。

                             

    3.財政評價項目績效評價結果。無。

    4.部門評價項目績效評價結果。無。

    說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

    7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

    11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    15.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    17. .一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    18.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    19.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

    20.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項),反映政協委員開展各類視察的支出。

    21.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項),反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面支出。

    22.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項),反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

    23.社會保障和就業支出(類)行政事業養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

    24.社會保障和就業支出(類)行政事業養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    25.社會保障和就業支出(類)行政事業養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項),反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。

    26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

     

    27.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項),反映用于科學技術獎勵方面的支出。

    附件:市政協辦公室2020年度決算公開表