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    衢州市政協辦公室2019年度部門決算
    發布日期:2020-09-07 來源: 瀏覽次數:

    一、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室概況

    (一)部門職責

    中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室是政協衢州市委員會的工作機構,承擔為衢州市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

    1.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長辦公會議、專門委員會會議、委員專題座談會以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

    2.負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定事項的組織實施工作。

    3.學習貫徹統一戰線和人民政協的理論、政策,提出人民政協履行職能的工作建議;起草市政協重要文稿;協調和組織市政協對內對外宣傳工作。

    4.整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告、大會發言、建議案;負責市政協提案征集、審定、辦理的協調和服務工作;收集、反映社情民意和各界人士的意見、建議;處理政協委員和人民群眾的來信、來訪;做好文史資料的征集、編輯、出版、發行等工作。

    5.負責在衢省政協委員和市政協委員視察、調研、學習等活動的聯絡和組織服務工作。

    6.負責聯系省政協辦公廳,本市各縣(市、區)政協,市級各民主黨派、工商聯和政協的其他參加單位;負責與市委、市政府及有關部門的工作聯系,協調有關工作;開展對外聯絡聯誼活動。

    7.參與市政協委員的協商推薦、屆中增補,并承辦權限范圍內的委員人事事項。

    8.負責管理機關后勤事務;負責機關信息化建設、檔案管理工作;做好離退休人員的管理和服務工作。

    9.負責機關的思想、組織、作風和制度建設。

    10.承辦市委市政府交辦的其他事項。

    (二)機構設置

    從預算單位構成看,中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室部門決算包括:本級決算、部門下屬事業單位市政協文史資料編輯部。

    無二級預算單位。

    二、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2019年度部門決算公開表

    詳見附表。

    三、中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室2019年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計2,619.58萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加291.93萬元,增長12.54%。主要原因是:人員調入經費收支增加。

    (二)收入決算情況說明

    本年收入合計2,615.07萬元;包括財政撥款收入2,615.07萬元(其中,一般公共預算2,615.07萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

    (三)支出決算情況說明

    本年支出合計2,615.07萬元,其中基本支出2,207萬元,占84.4%;項目支出408.06萬元,占15.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年度財政撥款收、支總計2,615.07萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計增加299.59萬元,增長12.94%。主要原因是:人員調入經費收支增加。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出2,615.07萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加299.59萬元,增長12.94%。主要原因是:人員調入經費支出增加。

    2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出2,615.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,293.29萬元,占87.7%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出2萬元,0.08%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出152.97萬元,5.85%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出166.81萬元,6.38%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

    3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2375.32萬元,支出決算為2,615.07萬元,完成年初預算的110.09%,主要原因是人員調入支出增加。其中:

    1)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。年初預算為1574.62萬元,支出決算為1887.23萬元,完成年初預算的119.85%,決算數大于預算數的主要原因人員調入經費支出增加。

    2)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為2.20萬元,支出決算為2.20萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

    3)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)。年初預算為200.00萬元,支出決算為193.16萬元,完成年初預算的96.58%,決算數小于預算數的主要原因嚴格控制會議和相關支出,嚴格按照規定標準執行,堅持節約節儉。

    4)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為68.00萬元,支出決算為54.55萬元,完成年初預算為80.22%,決算數小于預算數的主要原因從嚴控制委員視察經費支出。

    5)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)。年初預算為45.00萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算為72.13%,決算數小于預算數的主要原因主要從嚴控制委員培訓費支出和原定預算安排赴港澳地區聯誼交流活動因突發情況未組織。

    6)一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。年初預算為132.30萬元,支出決算為123.69萬元,完成年初預算為93.49%,決算數小于預算數的主要原因嚴格按照規定標準執行,堅持勤儉節約。

    7)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.00萬元,決算數大于預算數的主要原因追加人才津貼獎勵。

    8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算為131.44萬元,支出決算為96.55萬元,完成年初預算為73.46%,決算數小于預算數的主要原因在職人員減少,退休增加。同時,養老保險單位支出部分從原先的20%下調至16%。

    9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為52.58萬元,支出決算為43.59萬元,完成年初預算為82.90%,決算數小于預算數的主要原因主要在職人員減少,退休增加。

    10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。年初預算為13.40萬元,支出決算為12.83萬元,完成年初預算為95.75%,決算數小于預算數的主要原因從嚴控制經費支出。

    11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為155.78萬元,支出決算為166.81萬元,完成年初預算為107.08%,決算數大于預算數的基數調整經費支出增加。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,207萬元,其中:

    人員經費2,003.78萬元,主要包括:基本工資280.36萬元、津貼補貼275.49萬元、獎金21.13萬元、績效工資86.21萬元、機關事業單位基本養老保險繳費96.55萬元、職業年金繳費43.59萬元、職工基本醫療保險繳費102.48萬元、其他社會保障繳費8.03萬元、住房公積金166.81萬元、醫療費12.80萬元、其他工資福利支出888.97萬元、生活補助12.83萬元、醫療費補助6.83萬元、獎勵金1.68萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.02萬元;

    公用經費203.22萬元,主要包括:辦公費8.59萬元、郵電費12.03萬元、差旅費5.70萬元、維修(護)費6.52萬元、會議費1.34萬元、培訓費0.35萬元、公務接待費1.00萬元、勞務費33.42萬元、工會經費10.03萬元、福利費48.91萬元、其他交通費用60.67萬元、其他商品和服務支出13.91萬元、辦公設備購置0.75萬元。

    (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

    1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

    2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出持平。

    2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

    2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

    3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

    2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因本單位沒有政府性基金支出。

    (八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

    2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為50.00萬元,支出決算為13.41萬元,完成預算的26.82%,2019年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是因公出國(境)費用原定預算安排赴港澳地區聯誼交流活動因突發情況未組織。

    2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

    2019年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比,減少32.30萬元,下降100%,主要原因是2018年有市雙創辦出國答辯經費支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2018年度相比持平,主要原因是2016年公務用車改革后沒有費用支出;公務接待費支出決算為13.41萬元,占100%,與2018年度相比,減少5.93萬元,下降30.66%,主要原因是市雙創辦公務接待費用減少。具體情況如下:

    1)因公出國(境)費預算數為20.00萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的赴臺、了解港澳委員工作和履職情況,開展聯絡聯誼、統一戰線工作等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是原定預算安排赴港澳地區聯誼交流活動未組織。

    其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

    2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是2016年公務用車改革,本單位沒有公務車輛。

    公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

    公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于調研、考察及機關日常運轉等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    3)公務接待費預算數為30萬元,支出決算為13.41萬元,完成預算的44.70%。主要用于接待外事、港澳委員和上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按規定標準執行,厲行勤儉節約。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待93批次,累計808人次。

    外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

    其他國內公務接待支出13.41萬元,主要用于上級及兄弟市政協來衢調研、學習交流等接待。接待808人次,93批次。

    (九)部門預算績效情況說明

    1.預算績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目13個,共涉及資金408.06萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

    組織對政協七屆三次會議”“政協委員培訓費13個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出408.06萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,沒有項目委托第三方機構開展績效評價,由本單位進行績效自評。從評價情況來看,11個項目績效自評好,另外港澳委員聯誼經費因原定預算安排赴港澳地區聯誼交流活動因突發情況未組織自評一般,四省九地市政協聯誼活動費因會期延期2019年未召開自評一般。

    本單位沒有組織對單位開展整體支出績效評價試點工作。

    2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

    中國人民政治協商會議浙江省衢州市委員會辦公室在2019年度部門決算中反映政協委員培訓費及《衢州政協》雙月刊項目績效自評結果。

    政協委員培訓費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為35.00萬元,執行數為32.46萬元,完成預算的92.74%。項目績效目標完成情況:一是舉辦2次培訓;二是培訓天數分別為2天和8天;三是培訓人次為44人和49人;四是提高委員履職意識和履職能力,委員滿意度達80%以上。發現的問題及原因:一是培訓組織力度有待提高;二是經費使用有待規范。下一步改進措施:一是嚴格按照培訓規定標準執行;二是增強組織力,提高培訓力度。

               

    衢州市市級政府性資金項目績效自評表

    項目名稱

    政協委員培訓費

    項目類別

    專項公用類

    主管部門

     

    實施單位

    市政協委員工作委員會

    實施單位地址

     

    郵編

     

    項目負責人

     

    電話

     

    項目資金合計(萬元)

    35

    其中:財政資金(萬元)

    35

    財政資金實際支出(萬元)

    32.46

    支出進度

    92.74%

    年度總目標

    年初設定目標

    全年實際完成情況

        委托市委黨校,舉辦衢州市政協機關干部和骨干政協委員培訓班2

    已完成

    指標類型

    指標名稱

    指標值

    指標權重

    完成值

    指標得分

    產出指標

    培訓次數

    2

    20

    100%

    20

    會議(培訓)天數

    2/8

    20

    100%

    20

    會議(培訓)參加人數

    44/49

    20

    100%

    20

    效益指標

    提高了委員履職意識和履職能力

    效果較好

    20

    100%

    20

    ★培訓學員滿意度

    80%

    20

    100%

    20

     

    合計

    100%

     

    100

    項目績效目標未完成原因分析及擬采取的措施:

    自評結論:

    該項目績效自評結論為      。

                           項目單位(蓋章):

    注:1.項目自評打分滿分為100分,各部門根據各項指標完成程度及相應指標權重確定績效指標得分,各項績效指標得分匯總形成該項目自評的總分。
        自評總分高于95分(含)的自評結論為“好”,95-85分(含)為“較好”,85-60分(含)為“一般”,低于60分為“差”。
        2.填寫產出指標時,根據項目性質,細化為產出數量、產出質量、產出實效、成本控制等方面進行評價。                                                                                                                            

    3.填寫效益指標時,根據項目性質,細化為經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展、服務對象滿意度等方面評價。                                             

    4.具體指標可量化的,按完成量化比例計分;具體指標不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本達成預期指標并具有一定效果、并達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理計分。                                             

    5.對存在未完成績效目標的項目,需在“項目績效目標未完成原因分析及擬采取的措施”欄中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。

    《衢州政協》雙月刊項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.50分,自評結論為。項目全年預算數為19.80萬元,執行數為18.58萬元,完成預算的93.84%。項目績效目標完成情況:一是完成印刷、贈送、發放冊數6期,9000冊。印刷任務按時完成率100%;二是有效提升政協宣傳影響力,做好政協和委員及社會各界之間溝通的橋梁。發現的問題及原因:刊物質量有待于進一步提高,原因主要采編力量不足。下一步改進措施:進一步充實文史資料編輯部力量,加大項目資金支出的有效性和執行力度,精辦刊物,提高質量。

    衢州市市級政府性資金項目績效自評表

    衢州市市級政府性資金項目績效自評表

    《衢州政協》雙月刊

    項目類別

    專項公用類

    主管部門

     市政協辦公室

    實施單位

    市政協文史資料編輯部

    實施單位地址

     

    郵編

     

    項目負責人

     

    電話

     

    項目資金合計(萬元)

    19.8

    其中:財政資金(萬元)

    19.8

    財政資金實際支出(萬元)

    18.58

    支出進度

    93.84%

    年度總體目標

    年初設定目標

    全年實際完成情況

    1、勞務費每期1.2萬元,全年6期,計7.2萬元;2、印刷費每期15000元,全年6期,計9.00萬元;3、排版費每期5000元,全年6期,計3.0萬元;4、郵寄費每期1000元,全年6期,計0.6萬元,合計19.8萬元。

    已完成

    績效目標

    年度完成情況

    指標類型

    指標名稱

    指標值

    指標權重

    完成值

    指標得分

    產出指標

    《衢州政協》完成印刷、贈送、發放冊數

    9000

    40

    9000

    40

    印刷任務按時完成率

    100%

    30

    100%

    30

    效益指標

    提升政協宣傳影響力

    提高政協雜物發行覆蓋面、擴大影響力

    20

    100%

    20

    贈送和發放對象了解衢州市政協履職等基本情況

    有所提升

    10

    95%

    9.5

     

    合計

    100%

     

    99.50

    項目績效目標未完成原因分析及擬采取的措施:

    自評結論:


    該項目績效自評結論為。

                           項目單位(蓋章):

    注:1.項目自評打分滿分為100分,各部門根據各項指標完成程度及相應指標權重確定績效指標得分,各項績效指標得分匯總形成該項目自評的總分。
        自評總分高于95分(含)的自評結論為“好”,95-85分(含)為“較好”,85-60分(含)為“一般”,低于60分為“差”。
        2.填寫產出指標時,根據項目性質,細化為產出數量、產出質量、產出實效、成本控制等方面進行評價。                                                                                                                            

    3.填寫效益指標時,根據項目性質,細化為經濟效益、社會效益、生態效益、可持續發展、服務對象滿意度等方面評價。                                            

    4.具體指標可量化的,按完成量化比例計分;具體指標不可量化的,按工作完成程度定性分成:全部或基本達成預期指標并具有一定效果、并達成預期指標且效果較差三檔,分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理計分。                                             

    5.對存在未完成績效目標的項目,需在“項目績效目標未完成原因分析及擬采取的措施”欄中說明偏離目標、不能完成目標的原因及擬采取的措施。

                 

    3.財政評價項目績效評價結果。本單位沒有以財政為主體開展的重點績效評價項目。

    4.部門評價項目績效評價結果。

    本單位對市政協七屆三次會議作了重點項目績效評價,本項目嚴格按照預算批復的資金用途使用資金,根據年初設定的績效目標,項目自評得分98.50分,自評結論為。項目全年預算數為180.00萬元,執行數為175.17萬元,完成預算的97.32%。項目績效目標完成情況:七屆三次會議于201922427日在衢召開,圓滿完成了各項議程。會議審議通過吳國升代表政協第七屆衢州市委員會常務委員會所作的工作報告、周慶代表政協第七屆衢州市委員會常務委員會所作的提案工作報告;學習和討論市委書記徐文光在開幕會上的重要講話。增選王曉東、朱俐、吳劍鋒、吳耀光、余竹云、張克群、張林松、陸松林、陳政、金明、胡康雷、姜建勛、秦財華等13人為政協第七屆衢州市委員會常務委員。會議期間,委員們列席市七屆人大四次會議,聽取并協商討論市長湯飛帆所作的政府工作報告和會議其他報告,圍繞全市改革發展重大問題和涉及群眾切身利益的實際問題,撰寫提案,建言獻策。會議表彰20172018年度履職優秀委員、2018年度優秀大會發言、七屆二次會議以來優秀提案、2018年度優秀理論研討論文、2018年度信息工作先進單位和先進個人。會議期間,收到大會發言材料86份,15位委員作大會發言,以提案形式提出的意見建議443件。編印會議簡報5期。會議風清氣正、務實高效、圓滿成功,展現了我市新一屆政協全體委員意氣風發的精神風貌、奮發有為的責任擔當,是一次民主、團結、求實、奮進的大會。

    (十)其他重要事項的情況說明

    1.機關運行經費支出情況。

    2019年度機關運行經費支出203.22萬元,比年初預算數減少25.76萬元,下降11.25%,主要原因是嚴格按照規定標準執行,堅持勤儉節約。

    2.政府采購支出情況。

    2019年度政府采購支出總額12.45萬元,其中:政府采購貨物支出0.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.7萬元。授予中小企業合同金額12.45萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    3.國有資產占有使用情況。

    截至20191231日,衢州市政協本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

     

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

    8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

    11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    13.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    15.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項),反映政協召開各類政治協商會議等專門會議的支出。

    18.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項),反映政協委員開展各類視察的支出。

    19.一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項),反映政協為參政議政進行調研、檢查等方面支出。

    20.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項),反映除上述項目以外的其他政協事務支出。

    21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

    22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項),反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

    24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    25.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項),反映用于科學技術獎勵方面的支出。

     附件:2019年部門決算公開表